企业内部控制评价指引论文
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浅谈账外资金成因及审计
一、刍议账外资金的成因及审计(论文文献综述)陈瑞华[1](2022)在《企业有效合规整改的基本思路》文中研究指明有效合规整改的基本目标,是涉案企业建立一套有效预防犯罪的管理机制... -
上市公司会计信息披露缺陷分析
一、上市公司会计信息披露缺陷的分析(论文文献综述)徐飞,薛金霞[1](2021)在《内部控制评价、审计师监督与股价崩盘风险——“治理观”抑或“机会观”》文中研究表明内部控制评价... -
物料比价采购是降低采购成本的有效途径和方法
一、物资比价采购是降低采购成本的有效途径和方法(论文文献综述)崔茜茜[1](2021)在《C公司采购业务内部控制案例研究》文中研究指明在当前数字经济蓬勃发展的时代背景下,新的国...